# الهند: ضريبة GST وتقارير GSTR

> إعداد نشاط تجاري هندي — الولاية وGSTIN ورموز HSN ومكان التوريد وCGST/SGST مقابل IGST والاحتساب العكسي — وتجهيز GSTR-1 وGSTR-3B للتقديم.

Canonical: https://docs.getonebooks.com/ar/tax/india/
Language: ar
Documentation index: https://docs.getonebooks.com/ar/llms.txt

ينطبق على الأنشطة التجارية التي دولتها **الهند**. يسجّل OneBooks ضريبة GST على كل مستند ويجهّز **GSTR-1** (التوريدات الصادرة) و**GSTR-3B** (الإقرار الملخص) بالصيغ النظامية، مع فحوصات جاهزية قبل التقديم.

## ما يُعدّ لك تلقائيًا

- العملة **INR**، واسم الضريبة **GST**، والنسبة الافتراضية **18%**، وأسعار غير شاملة الضريبة.
- **ولايتك** (المختارة عند التسجيل) تحدد بادئة GSTIN الخاصة بك وما إذا كانت عملية البيع داخل الولاية (**CGST + SGST**) أو بين الولايات (**IGST**).
- **تقارير GSTR** ضمن التقارير.

![منتقي الولاية في نموذج التسجيل لنشاط تجاري هندي](https://docs.getonebooks.com/screenshots/ar/tax-in-signup-state.webp)

## البيانات الرئيسية

- **رقم GSTIN للنشاط التجاري** — **الإعدادات → الملف التجاري → الرقم الضريبي**.
- **العملاء والموردون** — أدخل **GSTIN** الخاص بهم في حقل الرقم الضريبي. ويظهر العملاء المسجلون في قسم B2B من GSTR-1، وغير المسجلين في قسم B2C.

![مربع حوار إضافة عميل مع إدخال رقم GSTIN في حقل الرقم الضريبي](https://docs.getonebooks.com/screenshots/ar/tax-in-customer-gstin.webp)

- **الأصناف** — أدخل **رمز HSN / SAC**؛ فهو يغذّي ملخص HSN في GSTR-1. راجع [كتالوج الأصناف](https://docs.getonebooks.com/ar/items/catalog/).
- **نسب الضريبة** — أضف الشرائح التي تستخدمها (0%، 5%، 12%، 18%، 28%) ضمن **الإعدادات → إعدادات الضرائب**.

## على المستندات

- **مكان التوريد** — رمز الولاية على كل فاتورة وعملية شراء. وعندما يساوي ولايتك، تنقسم الضريبة إلى CGST وSGST في التقارير؛ وإلا فهي IGST. ويرحّل دفتر الأستاذ دائمًا مبلغ GST واحدًا مجمّعًا؛ ويجري التقسيم عند إنشاء التقارير.
- **الاحتساب العكسي (RCM)** — في المشتريات من الموردين غير المسجلين أو المنصوص عليهم، فعّل **الاحتساب العكسي (RCM)**؛ فتُحتسب الضريبة ذاتيًا وتظهر في قسم التوريدات الواردة الخاضعة للاحتساب العكسي في GSTR-3B.
- **رقم GSTIN للمورد** على المشتريات يغذّي تقارير ضريبة المدخلات.

![فاتورة بين ولايتين تُظهر مكان التوريد وضريبة IGST](https://docs.getonebooks.com/screenshots/ar/tax-in-invoice-place-of-supply.webp)

## تجهيز الإقرارات الضريبية

1. افتح **التقارير → تقارير GSTR** واختر الفترة.
2. تحقق من **الجاهزية**: يعرض OneBooks الأخطاء (أرقام GSTIN أو رموز HSN أو أماكن توريد ناقصة) والتحذيرات التي يجب إصلاحها قبل التقديم.
3. راجع **GSTR-1 (التوريدات الصادرة)** — فواتير B2B، وB2CL، وملخص B2CS، والإشعارات الدائنة/المدينة، وملخص HSN مع إجماليات القيمة الخاضعة للضريبة وIGST وCGST+SGST.
4. راجع **GSTR-3B (الملخص)** — التوريدات الصادرة، والتوريدات الواردة الخاضعة للاحتساب العكسي، ورصيد ضريبة المدخلات.
5. **تصدير** بصيغة JSON لأداة العمل دون اتصال في بوابة GST، أو بصيغة Excel لمحاسبك.

![صفحة تقارير GSTR مع فحص الجاهزية](https://docs.getonebooks.com/screenshots/ar/reports-gstr-readiness.webp)

![معاينة GSTR-1 مع أقسام B2B وB2CS وHSN](https://docs.getonebooks.com/screenshots/ar/reports-gstr-1.webp)

![معاينة GSTR-3B مع إجماليات الأقسام](https://docs.getonebooks.com/screenshots/ar/reports-gstr-3b.webp)

## ذات صلة

  - [إعدادات الضريبة](https://docs.getonebooks.com/ar/tax/settings/)
  - [المشتريات وفواتير الموردين](https://docs.getonebooks.com/ar/purchases/bills/) — رقم GSTIN للمورد ومكان التوريد والاحتساب العكسي على المشتريات.
